为深入贯彻落实中央关于防范化解重大风险和加强财会监督的决策部署,持续提升集团财务管理与内部审计工作规范化、专业化水平,6月20日上午,集团组织举办了2025年度财务审计专题培训会。集团党委委员、总会计师罗钦出席会议,集团财务部、法律审计部以及所属各子公司财务人员近70人参加培训。
本次培训特邀合肥市审计局固定资产投资审计处三级主任科员朱进峥同志担任主讲。朱进峥同志长期从事审计实务工作,拥有深厚的理论功底和丰富的实践经验。
培训伊始,罗钦同志作动员讲话。她强调,财务审计工作是集团经营管理的基础性、关键性环节,关系到国有资产安全、经营效益提升和高质量发展大局。全体参训人员:一要端正学习态度,严守培训纪律,认真听讲,充分展现城改集团财务审计队伍严谨务实、勤学善思的良好素养;二要坚持问题导向,深入思考领悟,紧密结合集团发展实际和各自岗位职责,努力将学习成果转化为解决实际问题的能力;三要强化成果运用,将本次培训所学的新理念、新知识、新方法,自觉运用到日常财务管理和审计监督工作中,切实做到学以致用、用以促学、学用相长,不断提升工作质效。
随后,朱进峥同志就国有企业管理中审计常见问题展开精彩讲解。他坚持理论联系实际,结合大量真实、典型的审计案例,重点围绕国有企业财务核算规范性问题、内部控制有效性评价、工程投资审计关键环节、经营风险识别与防控策略等核心内容进行了深入浅出、条理清晰的讲解。整个授课过程持续近两个小时,内容翔实,重点突出,案例生动,为参训人员提供了宝贵的实践指导和经验借鉴。
本次专题培训会有效提升了集团财务及审计人员的专业理论素养、风险识别能力和实务操作技能;有力促进了业财融合,强化了各部门、各单位间的协同联动;高度契合集团正在深入推进的“廉洁城改”专项任务要求,进一步强化了财经纪律意识和风险防控意识。
下一步,集团将持续深化财务审计专业人才培养,不断完善内部控制和风险防范体系,着力打造一支政治过硬、业务精通、作风优良的财审铁军,为集团实现更高质量、更有效率、更可持续的发展提供坚实的财务保障和有力的审计支撑。


